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內(nèi)控工作總結(jié)

時間:2024-07-06 14:12:43 工作總結(jié)

內(nèi)控工作總結(jié)15篇【通用】

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結(jié)了。總結(jié)怎么寫才不會流于形式呢?下面是小編收集整理的內(nèi)控工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

內(nèi)控工作總結(jié)15篇【通用】

內(nèi)控工作總結(jié)1

  在現(xiàn)代經(jīng)濟社會中,銀行的地位舉足輕重,它不僅僅是金融機構(gòu),更是社會經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展的重要支柱。然而,過去幾年里,銀行內(nèi)部控制案件頻頻發(fā)生。這些案件給銀行業(yè)帶來了莫大的損失,嚴(yán)重影響了銀行的聲譽和信譽。為了加強銀行內(nèi)部控制體系,提升內(nèi)控工作的水平,我們進行了一系列的措施和整改工作。

  首先,我們加強了對內(nèi)部控制制度的完善。對于控制系統(tǒng)的完善,我們注重內(nèi)外部的協(xié)同工作。我們對各項流程進行了細致的梳理和修訂,保證了流程的科學(xué)性和合規(guī)性。同時,我們加強對員工的規(guī)范培訓(xùn),提高了員工的內(nèi)控意識和風(fēng)險意識。通過定期的內(nèi)控培訓(xùn)和測試,我們讓每一位員工都明白了自己在內(nèi)部控制中的責(zé)任和義務(wù)。

  其次,我們強化了內(nèi)部監(jiān)督審查和風(fēng)險預(yù)警機制。建立健全的內(nèi)部審計和盡職調(diào)查機制,并明確內(nèi)部監(jiān)察的職責(zé)和權(quán)限。我們增設(shè)了風(fēng)險預(yù)警崗位,對各項業(yè)務(wù)和流程進行風(fēng)險評估,并制定了相應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)和處置方案。通過這些措施,我們能夠及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在的風(fēng)險和問題,使銀行內(nèi)部的風(fēng)險得到有效的控制。

  此外,我們強化了信息系統(tǒng)的安全保障。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,銀行業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的依賴程度越來越高。為了防止信息系統(tǒng)遭到黑客攻擊和數(shù)據(jù)泄露,我們采取了多層次、多方面的安全措施。我們優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),加強了數(shù)據(jù)的加密和安全傳輸,并定期進行滲透測試和安全審查。通過這些努力,我們提高了信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,為客戶提供了安全可靠的服務(wù)。

  最后,我們推行了風(fēng)險管理和合規(guī)監(jiān)管。我們加強了與監(jiān)管機構(gòu)的合作和溝通,按照相關(guān)法規(guī)和制度要求,建立了風(fēng)險分類、量化和評估的'體系,對風(fēng)險進行全面的管控和防控。我們制定了內(nèi)部風(fēng)險管理措施和應(yīng)急預(yù)案,并定期進行演練和評估,以提高應(yīng)對突發(fā)風(fēng)險事件的能力。

  總之,我行在銀行內(nèi)控案防工作上付出了巨大努力,并取得了一定的成效。但是,我們也明白,內(nèi)控工作是一個永恒的主題,既需要各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持,也需要每一位員工的共同努力。在未來的工作中,我們將繼續(xù)加強對內(nèi)部控制的建設(shè)和監(jiān)督,進一步提高銀行內(nèi)控的水平,確保銀行業(yè)務(wù)的安全性和穩(wěn)定性,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

內(nèi)控工作總結(jié)2

  一、20xx年工作總結(jié)

  (一)內(nèi)部控制

  1、召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。

  2、開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實施證據(jù)適用性進行全面梳理確認,對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實施證據(jù)進行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認表”和“實施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程5-個(包括新增流程30個),統(tǒng)一證據(jù)表單126個。

  3、每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進行總結(jié)通報,對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析梳理,根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進行專項業(yè)務(wù)講解。20xx年財務(wù)科進行了“預(yù)提費用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報的關(guān)于物資暫估、無計劃等方面的34個問題,經(jīng)過與財務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實,在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財務(wù)上進行暫估處理。對于無計劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時補充控制措施。

  4、迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次,自我評價測試1次。

  (二)風(fēng)險管理

  1、開展風(fēng)險損失事件收集工作。全年共計開展3次,共計收集風(fēng)險損失事件8個。

  2、開展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時明確考核事項與量化打分標(biāo)準(zhǔn),特別是風(fēng)險損失事件上報及風(fēng)險管理報告的編寫,如實如期完成,不得漏報、瞞報風(fēng)險損失事件,在內(nèi)控例會上,進行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項宣貫,并開展了風(fēng)險管理實務(wù)的培訓(xùn),講解了風(fēng)險識別評估的方法,風(fēng)險控制措施的制定與風(fēng)險管理報告的編制等內(nèi)容,全面加強風(fēng)險管理工作。

  二、20xx年工作思路

  1、持續(xù)加強內(nèi)控與風(fēng)險管理培訓(xùn)。開展總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題,從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展,從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門,從意識、溝通及銜接等方面,改進目前存在的問題。  一、強化內(nèi)控執(zhí)行,按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

  “沒有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

  加強培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后,結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細則》的'視頻培訓(xùn)會議,使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn),各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。

  健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。

  狠抓落實,層層負責(zé),確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處,公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題,追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào),有人負責(zé)。

  在組織落實上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》,切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組,對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時上報,及時解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。

  二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),確保控制到位,執(zhí)行有力

  確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責(zé)任是否落實。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

  通過上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務(wù),都要確定是否有風(fēng)險,如何控制風(fēng)險,嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

  三、管理制度和管理程序進一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

  一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門,但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門,對于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責(zé)任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé),增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。

  推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計,發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度梳理和規(guī)范工作,計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。

  四、加強控制環(huán)境建設(shè),內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分

  控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦。特殊事情處理,要作好紀(jì)要,保留證據(jù),自覺按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。

內(nèi)控工作總結(jié)3

  “驀然回首,欣喜萬分”。黨的十六大勝利召開,神舟五號飛船載人上天,國人無不歡欣鼓舞。我們畜牧局20xx年黨建工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅持以“三個代表”重要思想為指針,以服務(wù)三農(nóng)為宗旨,以牧業(yè)發(fā)展為第一要務(wù),緊緊圍繞縣委的中心工作,突出抓好黨建促經(jīng)濟,抓好經(jīng)濟促發(fā)展,在歷年工作的基礎(chǔ)上,今年重點抓黨的思想教育和組織工作作風(fēng)建設(shè),使牧業(yè)面貌煥然一新。

  加強思想教育,完善黨建系列制度

  搞好黨建,首先是黨的'組織,要靠建立和完善有關(guān)黨建的各種制度,今年我們將以前的有關(guān)制度進行了一次認真的整理,刪除了一些過時、不適應(yīng)的部分,結(jié)合畜牧自身實際,修訂了《黨建目標(biāo)責(zé)任制》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)實施細則》、《民主生活會制度》等制度,用制度規(guī)范一班人的言行,從領(lǐng)導(dǎo)干部自身做起,從點滴做起,嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》和《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律“十不準(zhǔn)”》,在黨員中開展“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣、講奉獻”的活動、“三評一促創(chuàng)五好”活動,要求黨員干部要做到政治強、業(yè)務(wù)精、經(jīng)濟廉、作風(fēng)硬、紀(jì)律嚴(yán),努力營造清正廉潔的環(huán)境。

  堅持星期六學(xué)習(xí)日制度,主要學(xué)習(xí)“三個代表”的有關(guān)論述,學(xué)習(xí)十六大報告和新《黨章》,大家通過討論,形成統(tǒng)一的認識,提高黨員、干部的思想政治水平,堅持開展“三評一促創(chuàng)五好”活動,努力爭創(chuàng)五好班子,使大家充分認識新時期黨建工作的重要性和特點,以及搞好黨建工作的深遠意義,要保持執(zhí)政黨的先進性,就是要從每個黨員做起。抓黨建,就是保持黨的先進性的必要措施之一。

  強化基礎(chǔ)建設(shè),為黨建注入生機活力

內(nèi)控工作總結(jié)4

  按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況,梳理分公司工作流程,完善各項規(guī)章制度,實現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下:

  一、上半年主要開展的內(nèi)控工作

  以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照,積極動員全面組織。半年來,積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

  按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時反饋,匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際,仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的'問題。

  二、下一步內(nèi)控工作

  1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理

  針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險,將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。

  2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

  內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn),通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

  3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

  分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善,對有關(guān)內(nèi)容進行修訂,達到與內(nèi)控要求相一致。

  在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點,以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力,為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。

內(nèi)控工作總結(jié)5

  20xx年是我飛速發(fā)展的一年,本年度我擔(dān)任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職,工作中我結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)的特點,著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合,并建立相關(guān)的制度規(guī)則,和政策講解。通過會議形式傳達上級的內(nèi)容,并進行部署。現(xiàn)在一年多的時間過去了,我跟經(jīng)理學(xué)習(xí)到了很多,現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報。

  一、加強員工制度的學(xué)習(xí)和梳理

  今年以來我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進行新文件的閱讀和學(xué)習(xí),做好相關(guān)政策的理解。并且在實際的應(yīng)用中進行落實,并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內(nèi)各個部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解,也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。

  二、加強外圍柜臺的監(jiān)管

  近期因為業(yè)務(wù)人員的冰凍較大,領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個人員的情況都在我們的`管轄范圍內(nèi),并實時更新各職員的最新狀態(tài),進行備份登記。

  三、提升自己,完成工作

  在銀行內(nèi)控工作這一年多,我認真的做好登記,并且及時的對領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記,我加強收集企業(yè)的信息,并且評估他們的信貸風(fēng)險。為了更準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的信息,我經(jīng)常加班加點的調(diào)查資料,為的就是能夠更準(zhǔn)確無誤的給與信息。

  如今這一年的時間過去了,我在工作中有過很好的表現(xiàn),也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù),但是很多時候還不能夠及時的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟,通過豐富自己的知識,從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。

內(nèi)控工作總結(jié)6

  一、集團企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的做法

  (一)建立健全組織機構(gòu),使決策科學(xué)化

  具體表現(xiàn)在:

  (1)GW集團企業(yè)成立以來,嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求,成立了股東會、董事會和監(jiān)事會,并通過召開定期和臨時“三會”,有效地防范了決策風(fēng)險,提高了決策質(zhì)量。20xx年7月,公司變更為中外合資經(jīng)營企業(yè)后,按照《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中外合資經(jīng)營合同》和《公司章程》的要求,成立了新的《董事會》和《監(jiān)事會》,同時在《董事會》下成立了戰(zhàn)略、審計、提名和薪酬、考核四個專門委員會,主要負責(zé)研究、審查、論證公司發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)控和風(fēng)險管理、法人治理結(jié)構(gòu)、薪酬及考核等重大事項。明確董事會審計委員會全面負責(zé)公司風(fēng)險管控和內(nèi)控體系建設(shè)工作,明確將投資風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、安全風(fēng)險以及人力資源風(fēng)險的防范工作分解到各專門委員會,使公司逐步建立全面、全員、全方位的風(fēng)險管控體系。

  (2)公司成立八年來,內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整始終堅持與公司發(fā)展相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)、相統(tǒng)一。特別是在20xx年底,為了更好地實施傳統(tǒng)能源和可再生能源兩翼并重的戰(zhàn)略,公司對本部管理機構(gòu)和管理模式進行了新的設(shè)計和調(diào)整,將本部由實行單一的“職能部門”的管理模式改變?yōu)椤奥毮懿块T+事業(yè)部”的管理模式。在機構(gòu)設(shè)置上,采用“小”職能“大”事業(yè)的原則,在職責(zé)確定上,采用“粗”職能“細”事業(yè)的原則,強化公司五大產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展的力度,確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)和集團管控的全面實現(xiàn)。

  (二)完善會議議事規(guī)則,使決策與監(jiān)督程序化、執(zhí)行規(guī)范化

  具體表現(xiàn)在:

  (1)為確保決策有效、公開、透明,防止武斷和獨斷行為,公司相繼制定了《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》等,確保決策嚴(yán)格按《公司章程》和內(nèi)部內(nèi)部控制制度的要求進行。隨著公司變更為中外合資經(jīng)營企業(yè),公司又修訂了《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、董事會下制定了四個專門委員會工作條例,監(jiān)事會下制定了三個具體的工作規(guī)則、辦法和制度,進一步規(guī)范了決策和監(jiān)督程序。

  (2)通過定期召開總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理工作會、部門工作例會、季度經(jīng)濟活動分析會、年度經(jīng)濟研討會、年度工作會和職代會等各種會議,堅決貫徹和執(zhí)行股東會、董事會確定的各項目標(biāo),及時掌握公司及各分、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題,確保決策執(zhí)行程序化。

  (三)不斷更新管理制度,使執(zhí)行法制化

  公司從成立之初,就將建立一套符合企業(yè)實際的制度體系作為管理工作的重點,先后制定了一系列涉及到經(jīng)營、計劃、財務(wù)、安全、人資等方面的制度,并隨時根據(jù)公司管理的需要進行修訂。特別是20xx年,公司提出要“努力建立一套體系完整、制度科學(xué)、運轉(zhuǎn)有效,具有自我修復(fù)、自我完善功能管理體系”,以制度建設(shè)為切入點,制定了旨在規(guī)范公司管理工作的綱領(lǐng)性文件--《GW集團企業(yè)綜合管理大綱》,為公司綜合管理體系建設(shè)確立了指導(dǎo)原則和實施依據(jù)。并據(jù)此完成了公司制度體系建設(shè)中一、二、三、四層級制度的審查、修改、起草和補充。20xx年,隨著公司企業(yè)性質(zhì)、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)等方面的變化,公司把管理體制、運行模式的變化與內(nèi)控體系建設(shè)模式結(jié)合起來,按照財政部等等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求,優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運行機制,完善GW集團企業(yè)管理制度體系建設(shè),成立了公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),由總經(jīng)理擔(dān)任組長,四名公司副職領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,各部門負責(zé)人為成員,通過開展組織學(xué)習(xí),制定方案和論證,分步推進和試點,整體總結(jié)驗收等方式方法,推進公司內(nèi)控體系建設(shè)。

  (四)突出經(jīng)營管理重點,使執(zhí)行精細化

  具體表現(xiàn)在:

  (1)抓責(zé)任落實工作。公司將圍繞確保完成年度工作目標(biāo)這一重點,嚴(yán)肅執(zhí)行在年度工作會議上簽訂的各項責(zé)任書,分層級組織,分階段實施,按照計劃目標(biāo)落實責(zé)任,按照責(zé)任進行督導(dǎo),按照完成情況進行考核。

  (2)抓綜合計劃工作。公司確定了由經(jīng)營班子各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,會同各職能部門和事業(yè)部,采取月度通報情況、季度檢查分析、年終考核兌現(xiàn)等多種方式對綜合計劃的執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和督導(dǎo)檢查,有效地指導(dǎo)和推進了公司生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)各項任務(wù)的完成。

  (3)抓財務(wù)管理工作。堅持資金集中管理,提高資金管理的準(zhǔn)確性和資金的收益能力,有效控制財務(wù)風(fēng)險。強化預(yù)算剛性管理,實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算由事后分析向事前控制、實時監(jiān)控、執(zhí)行分析的管理循環(huán)的轉(zhuǎn)變,以適應(yīng)公司發(fā)展新階段對財務(wù)管理的新要求。

  (4)抓隊伍建設(shè)工作。規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部推薦、選拔、競聘、考察、任用和考核等工作流程,以作風(fēng)建設(shè)為基礎(chǔ),以能力建設(shè)為重點,以業(yè)績考核為導(dǎo)向,建設(shè)一支德才兼?zhèn)洹⒊瘹馀畈⒏墒聞?chuàng)業(yè)的干部隊伍,為公司持續(xù)快速發(fā)展提供人才保證和智力支持。

  總之,GW集團企業(yè)將通過不斷完善組織機構(gòu),夯實基本制度,規(guī)范決策程序,強化運行機制的動態(tài)管理,逐步形成一個具有公司特色,符合公司長遠發(fā)展目標(biāo)的'科學(xué)、合理的內(nèi)部控制體系和法人治理結(jié)構(gòu)。

  二、集團企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的創(chuàng)新點

  (一)管理理念創(chuàng)新GW集團企業(yè)對于內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行始終處于一個動態(tài)管理的過程,戰(zhàn)略的制定,機構(gòu)的設(shè)立,制度的擬定和管理手段并不是一層不變、自始至終的,而是根據(jù)實際宏觀政策和微觀經(jīng)營在不斷的調(diào)整、更新和補充,不斷地在努力探索符合本公司實際的內(nèi)部控制管理和實施機制。

  (二)管理體制創(chuàng)新GW集團企業(yè)經(jīng)過八年的發(fā)展,最終形成了發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項目立項、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、科研開發(fā)、資產(chǎn)整合、股權(quán)管理、對外投資均嚴(yán)格按照調(diào)查研究、準(zhǔn)備議案、科學(xué)論證、集體決策的程序進行,使公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)營管理工作納入了法制化的軌道,風(fēng)險能控、可控、在控。

  (三)管理組織創(chuàng)新通過近四年的實踐運轉(zhuǎn)情況來看,GW集團企業(yè)實行的“職能部門+事業(yè)部”的管理模式是符合公司發(fā)展實際的,各職能部門是公司董事會、總經(jīng)理決策和執(zhí)行的參謀辦事機構(gòu),統(tǒng)籌公司的發(fā)展規(guī)劃和綜合性的管理工作,總體上側(cè)重于宏觀管理和規(guī)范化管理。各事業(yè)部是董事會和總經(jīng)理對公司各大產(chǎn)發(fā)展和項目生產(chǎn)經(jīng)營的執(zhí)行機構(gòu),對各產(chǎn)業(yè)自項目前期道工程建設(shè)以及生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)進行全過程管理,總體上側(cè)重于微觀管理和程序化管理。

  (四)管理方法創(chuàng)新GW集團企業(yè)始終堅持將信息化建設(shè)作為內(nèi)部控制管理和執(zhí)行的方法,通過利用信息化內(nèi)部控制作為有效的管理手段,控制綜合計劃、財務(wù)預(yù)算、資金管理、會計核算、人資管理以及生產(chǎn)管理等管理內(nèi)容,使內(nèi)部控制真正落到實處。

  三、集團企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的效果與啟示

  (一)實施效果在逐年規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系的監(jiān)督框架內(nèi),GW集團企業(yè)基本上建立了一套體系完整、制度科學(xué)、運轉(zhuǎn)有效,具有自我修復(fù)、自我完善功能管理體系,形成了“電為核心、雙翼齊飛、強本固基、東進西出”的戰(zhàn)略方針,形成了火電、風(fēng)電、煤炭、太陽能、機械制造五大產(chǎn)業(yè),形成了煤炭-火力發(fā)電、風(fēng)機設(shè)備制造-風(fēng)力發(fā)電、硅材料制造-太陽能發(fā)電三條以發(fā)電為主的產(chǎn)業(yè)鏈。截至到20xx年底,GW集團企業(yè)“十一五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)全面實現(xiàn),擁有分、子公司27家,參股公司8家。實現(xiàn)營業(yè)收入40億元,利潤總額近4億元,資產(chǎn)總額達到212億元,凈資產(chǎn)近50億元。與“十五”末的指標(biāo)相比,公司火電權(quán)益總裝機容量增長4.3倍,資產(chǎn)總額增長4.4倍,凈資產(chǎn)增長4.56倍,銷售收入增長11倍,利潤總額增長20.5倍,公司取得了有好又快、跨越式的長足發(fā)展。

  (二)經(jīng)驗借鑒結(jié)合GW集團企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的實際情況,企業(yè)集團內(nèi)部控制體系建設(shè)有以下幾點經(jīng)驗可供借鑒:

  (1)內(nèi)部控制體系的建設(shè)要提升到企業(yè)戰(zhàn)略的高度,更加關(guān)注于企業(yè)長遠發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。從一個企業(yè)發(fā)展來看,戰(zhàn)略目標(biāo)尤為重要,它是企業(yè)長期發(fā)展的根本方向,企業(yè)所有的活動都應(yīng)該圍繞著戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)而進行,內(nèi)部控制的建立和實施也不例外,要使內(nèi)部控制可以從戰(zhàn)略高度關(guān)注企業(yè)的長遠目標(biāo)與可持續(xù)發(fā)展。

  (2)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的制度建設(shè)應(yīng)適應(yīng)每個企業(yè)的管理體制和運作體制的要求,要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化相結(jié)合,要符合企業(yè)不同發(fā)展階段和不同產(chǎn)業(yè)的特點,要緊跟企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,緊貼企業(yè)文化精神,緊繞企業(yè)各大產(chǎn)業(yè),真正做到內(nèi)部控制制度為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營起到保駕護航的作用,實現(xiàn)在企業(yè)運行全過程中都留有內(nèi)部控制的痕跡。

  (3)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的內(nèi)部信息系統(tǒng)的建設(shè)要加快。很多企業(yè)都有“漂亮”的內(nèi)部控制制度,但是由于其信息與溝通和監(jiān)控要素的欠缺,往往是“好看不好用”。信息流動與溝通是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)設(shè)施,對內(nèi)部控制體系功能的發(fā)揮至關(guān)重要。一個良好的內(nèi)部控制體系必須解決好信息保障問題,盡可能地將控制措施嵌入到信息系統(tǒng)中,實現(xiàn)自動控制。因此,要加強引導(dǎo)企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)工作,將企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)與監(jiān)管工作建立在良好的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)之上。

  (4)內(nèi)部控制體系的建設(shè)要改變過去認為控制規(guī)范僅僅停留在內(nèi)部會計控制規(guī)范層面上的思想,要樹立內(nèi)部控制是企業(yè)綜合風(fēng)險控制的意識,它包括企業(yè)組織機構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、社會責(zé)任、人力資源、資金、采購、銷售等21項業(yè)務(wù)和事項,內(nèi)部會計控制只是其中的一部分。企業(yè)從內(nèi)部控制體系建設(shè)伊始就要堅決防止這種錯誤思想的出現(xiàn)。

內(nèi)控工作總結(jié)7

  自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來,我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細化內(nèi)控管理制度,做精做細各項內(nèi)控管理,為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),維護財產(chǎn)完整,保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用。

  現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下:

  一、內(nèi)部控制管理的基本情況

  支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu),另設(shè)......6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人,其中長期合同工人,短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時,貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。

  二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

  1、為確保全行內(nèi)控管理的`良好態(tài)勢,今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計,到 9 月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件多只,收文后及時組織了員工學(xué)習(xí),強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

  2、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了、、委員會,調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

  3、高度重視存在問題,明確落實整改責(zé)任,扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問題存在單位落實整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬,對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記,并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《通知書》,全程監(jiān)控各單位的整改情況業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬,并根據(jù)《通知書》深入基層抓整改落實問題存在單位重點落實整改責(zé)任人,堅持“誰經(jīng)辦,誰整改,誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過常

  4、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。月,支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴(yán)肅處罰,共處罰人次,金額元。

  5、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識。

內(nèi)控工作總結(jié)8

  時光荏苒,歲月如梭,轉(zhuǎn)瞬間,我們就即將邁過20xx年,對于剛從大學(xué)畢業(yè),進入建設(shè)銀行這個大家庭的我,在通過個人的努力以及領(lǐng)導(dǎo)和同事們的深切關(guān)懷下,更是有了比較可喜的進步,在業(yè)務(wù)水平上也有了較大的提高。

  隨著對本職工作的深入了解和不斷學(xué)習(xí)中,我深刻的體會到,只有不斷的學(xué)習(xí)和進步,才能在工作崗位上發(fā)光發(fā)熱,才能為建行這個大家庭添磚加瓦。也需要自己的積極總結(jié),才能提高自身的水平。我總結(jié)如下:

  1.努力提高自身業(yè)務(wù)水平,以期能跟上新時期、新方向的銀行改革步伐

  在前兩個月,進入建行中橋儲蓄所后,通過積極的學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助,我的業(yè)務(wù)熟練度,有了較大提高,漸漸的能夠趕上老員工的工作速度,對自己的業(yè)務(wù)辦理流程也是慢慢的駕輕就熟,并且能夠在每天的工作完成后,進行自我總結(jié),發(fā)現(xiàn)自己的不足,以及重新思考自己的工作方式。在除了做好本職工作以外,還能幫助同事完成一些自己力所能及的業(yè)務(wù)。在掌握了自己的工作流程和范圍以后,還能積極的學(xué)習(xí)新知識、新業(yè)務(wù)等,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對這些知識及業(yè)務(wù)也有了初步的`認識和掌握。

  2.以全新的姿態(tài)進入新的崗位,在各個崗位上發(fā)光發(fā)熱

  自從十一月初,服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和崗位的需要,我從儲蓄所調(diào)整到了對公業(yè)部門,在全新的工作崗位上,面對一些沒有接觸過的工作層面,我更加意識到自身的不足。對公業(yè)務(wù)一般交易金額較大,客戶更需要優(yōu)質(zhì)和細致的服務(wù)。因此,我也對自身的提高有了更嚴(yán)格的要求,在不影響辦理業(yè)務(wù)進度的同時,更加仔細的核對好各種單據(jù),以零錯誤的工作原則嚴(yán)格要求自己,并且始終堅持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急,想客戶之所想,大膽開拓思想,征對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù),以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,為客戶做到了微笑服務(wù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在進入對公業(yè)務(wù)部短短的兩個月時間里,我已經(jīng)較為清晰的掌握了自己的工作流程和業(yè)務(wù)范圍,能夠較為輕松的面對各種業(yè)務(wù)需要。

  3.在進入建行的這幾個月,我積極參加公司以及部里組織的各種活動,與同事之間的關(guān)系也更加和諧,在團結(jié)同事的同時,也能盡自己的最大努力幫助同事做一些雜務(wù),與同事之間做到了互助互信。自身也通過各種渠道努力去宣傳公司的各種業(yè)務(wù)及活動,以吸引更多的客戶到建行來進行業(yè)務(wù)的辦理。

  在這幾個月,我也深切的體會到了我公司改革的步伐在加快,前進的速度在提升,隨著這些一步步前進的改革步伐,我更應(yīng)該在隨時的自我總結(jié)和進步中,提升自己的業(yè)務(wù)水平,不斷的努力、不斷的學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識,才能順應(yīng)到公司改革的洪流中去。

內(nèi)控工作總結(jié)9

  xxxx年以來,結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點,我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理,并召開了主任辦公會和部門全體會議,就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告

  一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。

  二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實,根據(jù)個人金融部實際情況,指定==副主任牽頭,==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會,強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見,在會議上評估。

  三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度,營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的`人生觀、價值觀和道德觀。

  四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大,為加強內(nèi)控,我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。

內(nèi)控工作總結(jié)10

  一、xx部內(nèi)控工作計劃安排

  (一)自學(xué)企業(yè)管理提升系列叢書《采購管理輔導(dǎo)手冊》;

  (二)今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習(xí)。

  (三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。

  (四)上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。

  (五)今年底前按6S要求完成采購檔案規(guī)范化管理。

  (六)按年度計劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司施行。

  二、目前工作進度

  (一)20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。

  (二)20xx年3月份制定以下制度并進行了內(nèi)部征求意見:《基建期物資供應(yīng)商管理辦法(試行)》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理程序(試行)》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序(試行)》

  (三)20xx年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進行修訂。

  (四)20xx年4月到xxxx企業(yè)進行對標(biāo)學(xué)習(xí)。

  (五)20xx年4月xxx部內(nèi)部進行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。

  (六)按6S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。

  三、取得的經(jīng)驗及存在的不足取得經(jīng)驗:

  (一)采購風(fēng)險的控制,比如預(yù)付款都能控制在xx%以下,減少企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。

  (二)內(nèi)控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。

  (三)供應(yīng)商選擇,建立健全的供應(yīng)商管理體系,目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。

  (四)對市場調(diào)查研究較為深入,對擬采購物資的行業(yè)都進行市場調(diào)查,寫出調(diào)查比選報告,為實施采購提供決策依據(jù)。

  存在不足:

  (一)需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度,建立健全的制度體系。

  (二)信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。

  (三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足,都是半路出家,人員素質(zhì)不高,梯隊建設(shè)不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。

  四、下一步工作安排

  準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。

  (一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規(guī)章制度,為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

  (二)充分利用信息化手段。采購管理發(fā)展的每一個階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展,或者說,信息技術(shù)的發(fā)展都促進了采購管理水平的提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。

  (三)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代采購管理,不僅要對產(chǎn)品進行管理,也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進行長期持續(xù)的管理,同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行全面的管理。

  (四)加強懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現(xiàn)陽光采購、透明采購,不僅能規(guī)范采購行為,降低采購成本,也能有效防止,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。

  (五)內(nèi)部人員加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提升管理能力。

  5、內(nèi)控工作總結(jié)

  通過此次學(xué)習(xí)活動,結(jié)合我平時在工作中的實際情況,對職業(yè)道德誠信,合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認識。現(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動的心得總結(jié)如下幾點。

  (1)加強合規(guī)文化學(xué)習(xí),落實合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架,是我民員進行合規(guī)操作的前提,是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華,只有按章辦事,我們才有保護自己的權(quán)益。

  (2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強風(fēng)險象環(huán)生防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行,是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎(chǔ)合規(guī)制度的每一個項目,我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案,應(yīng)該說加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),就是從源頭上認識合規(guī)文化。我民面制度雖然健全,但我們的經(jīng)營大持續(xù),我們的業(yè)務(wù)在拓展,難免有一些制度不完善,這就要求我們多加強自身的積累,對新業(yè)務(wù)的風(fēng)險點有深刻的認識,防范于未然。

  (3)強化柜面風(fēng)險象環(huán)生管理工作。對柜面崗位設(shè)置和人員配置進行合理安排,嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離,柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進行劃分,對各項業(yè)務(wù)進行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。

  (4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育,提高風(fēng)險防范意識和自我保護意識的教育,認真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度,嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),不斷強化員工風(fēng)險象環(huán)生防范意識,從思想、經(jīng)營理念產(chǎn),全面風(fēng)險管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險控制文化,形成一種風(fēng)險管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。

  通過合規(guī)教育活動找到了自我正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn),對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。

  6、內(nèi)控工作總結(jié)

  按照燕京集團公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的`要求,包頭公司于xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況,分階段主要完成以下重點工作:

  1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”,其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程;普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程;預(yù)算考核等11項四級流程;共計83項。

  2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點,按要求逐項編制“風(fēng)險控制文檔”,共計83項。

  3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險控制文檔”編制,匯編包頭公司《風(fēng)險控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的,有效推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,促進了公司管理水平的提升。

  4、根據(jù)總部要求,結(jié)合公司實際情況,對內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn),未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷,重要缺陷。

  5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求,對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進行審核備案及上報,共計上報“三重一大”報表28張。

  6、根據(jù)總部要求,參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強采購業(yè)務(wù)等2項培訓(xùn)工作,對加強公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用,為進一步強化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。

  為有效落實內(nèi)控管理工作精神,包頭公司安排企管部、財務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執(zhí)行情況進行全面核查,根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報告,提出相關(guān)問題及整改建議,為公司全面掌握市場費用使用及執(zhí)行情況,同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實基礎(chǔ)。

  通過內(nèi)控測試和審計,及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進行制度、流程梳理和規(guī)范工作,對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善。本年度將繼續(xù)加強內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度,提高內(nèi)控與風(fēng)險管理工作能力,進一步做好內(nèi)控與風(fēng)險管理工作。今后,包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保各項管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行,促進各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善,不斷提升管理制度化水平。

內(nèi)控工作總結(jié)11

  為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,根據(jù)總、省行安排,郵儲銀行鞍山市分行結(jié)合自身實際情況,于20xx年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。

  據(jù)了解,本年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標(biāo),深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距,全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題,持續(xù)推進合規(guī)文化建設(shè),使該行內(nèi)控管理水平達到同業(yè)先進水平。

  為提高活動開展效果,該行聯(lián)合市郵政公司成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,一把手親自掛帥,制定了詳實可行的活動實施方案,具體分為“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達標(biāo)年”活動啟動大會,對“內(nèi)控達標(biāo)年”活動做了有序部署,對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細規(guī)定和充分傳達。并要求轄內(nèi)支行高度重視,加強督導(dǎo),郵銀配合,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),強化宣傳,認真總結(jié),以有序推進活動開展和落實,目前各階段活動正在有條不紊的推進中。

  郵儲銀行金融內(nèi)控達標(biāo)年總結(jié)報告

  銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè),風(fēng)險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施,在防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險中發(fā)揮著重要作用,良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險,保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進行的一項重要的工作,是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險管理水平的一項重要任務(wù)。

  一、對合規(guī)經(jīng)營的認識理解

  內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。

  合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為,遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生,全面防范風(fēng)險,提升經(jīng)營管理水平的需要,能為銀行創(chuàng)造價值,而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險消除于無形。

  合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營,源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié),源于每一個崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提,才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險。

  合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的,是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的.。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中,只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念,提高管理的質(zhì)量,才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。

  二、提高思想素質(zhì),增強依法合規(guī)經(jīng)營的理念

  加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí),加強思想教育,這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工,我們應(yīng)每天從自己的崗位做起,嚴(yán)格遵守總行“十禁”,遵循職業(yè)操守,自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為,珍惜自己的職業(yè)生涯,視制度如生命,糾違章如排雷,增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識。

內(nèi)控工作總結(jié)12

  xxxx年以來,結(jié)合金融特點,我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策等方面加強了,并召開了主任辦公會和部門全議,就相關(guān)內(nèi)控做出了部署,。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作如下:

  一、卡業(yè)務(wù)。

  我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。

  二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。

  對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實,根據(jù)個人金融部實際,指定==副主任牽頭,==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并部門內(nèi)每召開一次案件形勢會,強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的'案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見,在上評估。

  三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。

  每月至少安排2天開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度,營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的教育工作,培養(yǎng)員工正確的觀、價值觀和觀。

  四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。

  因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大,為加強內(nèi)控,我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。

內(nèi)控工作總結(jié)13

  為進一步貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號),總結(jié)各地區(qū)、各部門、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗、好做法,積極發(fā)揮先進典型的示范引領(lǐng)作用,財政部近日發(fā)文《關(guān)于報送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的'通知》(財會〔20xx〕29號,以下簡稱《通知》),要求各地區(qū)、各部門認真做好20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)。

  各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門要高度重視,根據(jù)《通知》要求,結(jié)合《廈門市財政局廈門市審計局關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》(廈財會〔20xx〕29號)及《廈門市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(廈財會〔20xx〕33號)文件要求,在做好各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的基礎(chǔ)上,認真組織好本地區(qū)、本部門、本單位對20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作進行全面總結(jié),重點突出創(chuàng)新性及成效。工作總結(jié)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容:動員部署情況、協(xié)調(diào)工作機制建立情況、具體實施方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見等。

  各區(qū)財政局要組織區(qū)屬行政事業(yè)單位全面總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本區(qū)20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各市屬行政事業(yè)單位主管部門要組織所屬單位總結(jié)各單位20xx年上半年內(nèi)控建設(shè)工作情況并匯總總結(jié)本部門20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作情況;各區(qū)財政局、各市屬行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)匯總總結(jié)報告并形成書面報告,于9月25日前反饋我局,紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局各對口聯(lián)系業(yè)務(wù)處室,電子稿通過廈門市財政局網(wǎng)站—“廈門市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告、工作總結(jié)報告模塊”上傳總結(jié)報告(文件名統(tǒng)一為:20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)報告—XX單位)。有條件的區(qū)(部門或單位)可以總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗做法,擇優(yōu)向我局報送1-2個行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。我局將匯總各區(qū)、各部門報送的內(nèi)控工作總結(jié),并視報送情況挑選提煉典型案例報送財政部會計司。

  市財政部門將把反饋書面報告情況納入市對區(qū)、對各一級預(yù)算單位的績效考核范圍。

內(nèi)控工作總結(jié)14

  今年以來,在有關(guān)監(jiān)管部門和我行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合我行實際,緊密圍繞“加強合規(guī)建設(shè),提升管控能力”這一目標(biāo),堅持“違規(guī)就是風(fēng)險,安全就是效益”的風(fēng)險理念,在案防安保、完善制度、事后監(jiān)督等方面開展工作,切實加強合規(guī)風(fēng)險管理,推動合規(guī)文化建設(shè),保障我行依法、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營,促進了全行各項工作的順利開展。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:

  一、主要工作完成情況

  (一)提高認識,重視案防安保工作

  鑒于我行員工都沒有銀行工作經(jīng)驗,案件安保防控思想、認識、觀念、意識不深刻、不到位的問題,內(nèi)控合規(guī)部把案防工作作為工作中的重中之重。

  一是把案防工作真正作為“一把手”工程,杜絕案防工作流于形式;

  二是層層簽訂案防安保目標(biāo)責(zé)任書;

  三是定期組織全行員工學(xué)習(xí)監(jiān)管部門下發(fā)的案件情況通報、案件風(fēng)險提示和案例通報;

  四是對重點機構(gòu)、重點風(fēng)險類型、重點人員進行風(fēng)險排查;

  五是督促各部門制定和完善安全防范制度,采取有效措施,督促制度的落實和執(zhí)行。

  同時,加強案防案保工作有效性、連續(xù)性和規(guī)范性等方面的考核,促進了案防安保工作的順利開展。

  (二)明確目標(biāo),促進合規(guī)文化建設(shè)

  一是進一步建立健全管理體制。面對我行成立不到一年,各方面工作都沒有自己的企業(yè)文化和企業(yè)精神,要堅持內(nèi)控建設(shè),建立健全各項規(guī)章制度。

  二是責(zé)任落實到人,職責(zé)分工明確,形成科學(xué)有效的合規(guī)管理機制。不斷提高全員的思想認識,加強領(lǐng)導(dǎo)組織,形成一級抓一級,層層抓落實的工作格局。同時,稽核隊伍從實際出發(fā),每個部門派駐風(fēng)險管控員,堅持做到具體問題具體分析,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,建立長效運行機制。

  三是創(chuàng)建合規(guī)風(fēng)險防范環(huán)境,強化員工合規(guī)意識培養(yǎng)。緊密聯(lián)系實際,從基本崗位職責(zé)入手,由員工自己定制度,自已查風(fēng)險,讓員工把合規(guī)文化作為一種提升自己能力的服務(wù)措施,讓每一位員工真正了解合規(guī)的意義、內(nèi)容、方法和步驟,通過自身的不斷學(xué)習(xí)的鍛煉,實現(xiàn)真正的合規(guī)。

  (三)創(chuàng)新方法,加強事后監(jiān)督

  重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù),對于事后監(jiān)督人員,認真監(jiān)督基層網(wǎng)點的每一筆業(yè)務(wù),圍繞上級及銀監(jiān)局風(fēng)險排查方案等精神。

  一是對重要空白憑證、大額授權(quán)、掛失、沖賬、抹賬等方面,加大力度監(jiān)督,將風(fēng)險隱患降到最低。

  二是創(chuàng)新工作方法,理清工作思路,事后監(jiān)督取得了明顯成效。

  三是認真按照領(lǐng)導(dǎo)要求,監(jiān)督工作中的每個細節(jié),及時處理和反映工作中的問題,及時糾正工作中的差錯,防范風(fēng)險事故的發(fā)生,保證網(wǎng)點工作的正常運 行。

  (四)內(nèi)外結(jié)合,完善財務(wù)審計

  我行剛剛成立,內(nèi)控合規(guī)部針對財務(wù)制度不完善,組織合規(guī)部對各項財務(wù)進行審計。

  一是組織對去年財務(wù)進行全面審計,針對審計出的疑問,交由各部門負責(zé)人進行說明。

  二是外聘專業(yè)審計人員對我行X年度經(jīng)營情況進行專業(yè)審計,保證我行財務(wù)工作的合法、公正。

  三是對存在風(fēng)險的.部門進行定期和不定期的抽查相關(guān)存檔文件、資料等,將風(fēng)險降至最低。

  二、工作中存在的不足

  (一)案防基礎(chǔ)簿弱,力量不足

  我行員工對案防工作從思想、認識上不到位,對案防工作只是開會聽聽,在開展各項工作中對案防工作不夠重視,促使案防工作不能有效開展。

  一是除內(nèi)控合規(guī)部駐各部門風(fēng)控員,各部(室)沒有案防專職人員,對案防工作開展不到位。

  二是對工作中發(fā)現(xiàn)的問題,缺乏有效的整改手段。各部(室)平時對案防工作開展不多,員工對案防工作不能深刻認識,促使問題隱患難于發(fā)現(xiàn)和根治。

  (二)事后監(jiān)督不夠?qū)I(yè),需進一步完善制度

  一是作為新銀行、新員工,沒有工作經(jīng)驗, 在一些工作的處理和業(yè)務(wù)的操作上存在一定的欠缺,存在一定的盲目性。

  二是存在事后監(jiān)督制度不完善,工作要求不明確,還處在摸著石頭過河的初級階段。

  (三)合規(guī)意識不強,需加強學(xué)習(xí)

  一是認為合規(guī)文化建設(shè)是外部監(jiān)管部門要求做的事情,在推進中缺乏主動性和積極性,因此在合規(guī)文化建設(shè)工作存在一定程度上的走過場、應(yīng)付了事的情況;

  二是認為合規(guī)文化建設(shè)是上級部門的事情,上下傳導(dǎo)不暢;

  三是認為合規(guī)文化建設(shè)是合規(guī)部門(崗位)的事情,合規(guī)理念和合規(guī)意識未能滲透到每個部門、每個崗位、每位員工。

  三、工作計劃

  一是督促各部門盡快將相關(guān)制度文件進行完善,從而使我行的安全風(fēng)險降至最低;

  二是積極進行案防文件的教育學(xué)習(xí),提高員工自身對案防風(fēng)險的認識,逐步將風(fēng)險觀念植根于每個員工心里,爭取做到零風(fēng)險。

內(nèi)控工作總結(jié)15

  近年來,合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)進展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。 合肥供電公司在深化分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵掌握點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作方案建議,由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,討論解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作樂觀性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

  合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理力量開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的`權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計方案體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,全面消退了審計盲區(qū)。

  一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理方法和實施方案,具體規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。 在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員樂觀學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),根據(jù)資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計任務(wù)時,快速供應(yīng)相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作精確 修正審計方案,并為管理決策供應(yīng)系統(tǒng)化、多樣化的幫助信息,大大提高了審計工作效能。 為避開審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)覺的問題和整改狀況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的看法和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議接受等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)覺的問題和整改狀況進行分析討論,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、討論型管理。 此外,合肥供電公司還根據(jù)審計成果運用考核評價方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

  通過增加內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應(yīng)用,合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計看法和建議120余條,促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

  二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)進展 合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康進展。 合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部,審計部門參加企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的熟悉和協(xié)作度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益深厚。 審計任務(wù)需求和人力資源不足的沖突始終是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、汲取多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作力量和項目質(zhì)量。

  另外,合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。 合肥供電公司還特殊重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作閱歷、撰寫專題論文、開展課題討論等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。 此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對詳細問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機制下取得了肯定的成效。

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